副标题 |
|
主办单位 |
巅峰培训会员单位 |
学员对象 |
公司总经理等管理层,中高层管理人员 |
授课时间 |
2010年11月27-28日 、[长期举办,最新时间请咨询] |
授课顾问 |
俞勤 |
授课地点 |
广州 |
搜索广州 |
每班人数 |
|
|
报价 |
3000
- 在线免费预定报名一周内确定缴费者
可享团体优惠价! |
课程目的 |
|
1、从“整体框架”到“业务层次” 对内部控制的设计和评价进行了系统的阐述和讲解,引入国际最新的内部控制理论。
2、引导学员诊断企业内部控制缺陷,评价内部控制效果并进行改进。
3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险,了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子系统。
4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点,并辨析与每一个关键环节和关键控制点相关的有效的控制措施。
5、掌握风险控制中关键点的设计。
6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。
|
|
课程内容 |
|
一、内部控制的实践
• 什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
• 企业发展的基石——内控体系和企业目标
• 内部人控制的陷阱
• 内控的局限性——成本与效益
二、COSO内控框架
• 角色与职责
• 可为与不可为
三、内部环境
• 内控的基础——控制环境
• 权责分配与内部环境
• 内部审计与内部环境
• 人力资源政策与内部坏境
• 企业文化与内部环境
四、风险评估
• 发现千里之堤的蚁穴
• 应对变化
• 评估
五、内控的建立
• 量体裁衣——内控的设置
• 业务活动内部控制设计
• 它山之石
六、控制活动
• 控制活动的类型
• 防范于未然
• 控制活动与风险评估相结合
• IT控制
• 具体问题具体分析
• 评估
七、信息沟通
• 信息——也许你从未留意
• 沟通——一定要知道的内容
八、内部监督与内部审计
• 持续性监督活动
• 角色与定位
• 独立评估
• 报告缺陷
|
|
备注 |
|
授课老师:俞勤:
中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所,高级合伙人、签字注册会计师;
中国会计学会、中国管理会计学会。
国家发改委培训中心客座教授、高级培训师;
国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师;
中央财经大学财务总监高级研修班客座教授,优秀主讲教师;
财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家;
2家中央企业财务顾问;3家管理咨询公司顾问。
英国《投资人》杂志自由撰稿人;
1998年至今,为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。
|
|
报名电话 |
010-8243115O
、微信:QQ1391156248(电话或微信咨询) |
报名方式 |
点击下载报名表.DOC
(2个工作日内处理) |
. |