副标题 |
内部控制师培训 |
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主办单位 |
巅峰培训网会员机构 |
学员对象 |
企业的总经理、内控总监、运营总监、监察/审计/财务/人力资源/质量安全负责人; |
授课时间 |
2010年3月1号-27号 (循环举办) &
搜索类似课程 |
授课顾问 |
张老师 |
授课地点 |
北京 &
搜索北京 |
每班人数 |
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报价 |
7500
. 在线预定报名,一周内缴费者 可享团体优惠价\
或返现! |
课程目的 |
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课程大纲:
课程一:内部控制入门培训
课程二:内部控制理论与实务发展综述
课程三:评估业务系统内部控制的有效性
课程四:建立支持内部控制的环境
课程五:识别、衡量和管理风险
课程六:风险评估
课程七:《萨•奥法案》对组织的影响
课程八:理解和检查公司治理实务
课程九:应用COSO框架评估内部控制的适当性
课程十:考前总复习
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课程内容 |
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课程大纲:
课程一:内部控制入门培训
.介绍内部控制基本原理、定义、框架和持续改进流程;
.如何建立和评估控制措施的适当性;
.分析流程管理的关键要素和建立内部控制的层级制度。
课程二:内部控制理论与实务发展综述
.介绍内部控制法规出台的国际背景,理论与实务的发展概况;
.COSO两个框架及其要素比较;
.以及如何建立有效的控制环境。
课程三:评估业务系统内部控制的有效性
.介绍业务系统的控制目标、控制措施和评估模型;
.如何确定业务系统内部控制的适当性和有效性;
.提供评估示例和指南。
课程四:建立支持内部控制的环境
.介绍建立环境控制的流程;
.定义环境控制、系统控制和交易处理控制的最普遍类型;
.界定建立、监控和评价控制的方法与程序。
课程五:识别、衡量和管理风险
.定义业务系统控制的目标;
.识别业务系统风险和评估风险重要程度的方法;
.使用威胁点矩阵识别潜在的控制缺陷;
.提供评估示例和工具。
课程六:风险评估
.介绍风险词汇的定义和概念;
.评估人员如何识别与衡量风险以及进行风险控制评估的方法、工作底稿与核查清单;
.确认业务系统中最普遍的风险。
课程七:《萨•奥法案》对组织的影响
.介绍评估要素中涉及的《萨•奥法案》的要求;
.建立合规性评估方案;
.提供七级确认要素的评估方案示例。
课程八:理解和检查公司治理实务
.介绍公司治理的定义、评估要素、公司治理模型;改进公司治理流程;
.提供公司治理“最佳实务”示例和指南。
课程九:应用COSO框架评估内部控制的适当性
.介绍建立评估方案的目标;
.用文档记录控制状况;
.评估方案的适用标准、指南和工作底稿;
.如何为组织定制评估方案“框架”。
课程十:考前总复习
通过考前总复习,增强报考者对内部控制通用知识与技能体系的整体理解,对知识的难点和重点进行复习总结,进行模拟考试,做好应考准备。
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备注 |
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国际注册内部控制师资格认证简介
国际内部控制协会(Internal Control Institute,英文缩写ICI )是2002年美国《萨班斯-奥克斯利法案》 (“Sarbanes-0xley Act”, SOX简称《萨•奥法案》出台后成立的专门致力于内部控制与公司治理的教育组织和智囊机构。ICI开发完成了企业现实环境中实施内部控制所需的实务指南和评估方法,是全球唯一能够提供内部控制和公司治理领域量化评估工具的组织(http://www.internalcontrolinstitute.org)。
国际注册内部控制师资格认证项目是ICI在全球范围推广的职业人才教育项目。该资格认证项目建立了全球内部控制职业人士最基本的资格标准,并提出职业胜任能力持续改进的要求。它正式承认资格证书持有者具有内部控制通用知识与技能体系(CBOK ) 中所阐述的学科知识与技能的胜任能力。具备这种胜任能力使国际注册内部控制师为协助组织设计、执行和评估内部控制系统,以及协助管理部门设置控制流程和风险评估做好了各种准备。
目前,ICI 的国际注册内部控制师资格证书分为两个等级:A 级: 高级国际注册内部控制师(Certified Internal Control Professional, 英文缩写 CICP);B 级:国际注册内部控制师(Certified Internal Control Specialist, 英文缩写 CICS)。
证书背景
2008年6月,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委联合印发了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)。这是我国第一部加强和完善企业内部控制系统,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益的重要法规文件。根据《企业内部控制基本规范》的执行要求,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行。
ICI 提供的国际注册内部控制师资格证书是国际公认的职业资格证书,在我国的职业资格职称系列内尚属空白。通过资格认证培训与考试,有利于培养与国际标准接轨的注册内部控制师。这些创新型人才将满足企业内部控制制度设计与执行、建立流程管理信息系统、开展内部控制有效性自我评估以及外部审计的人才需求。
证书价值
CICS/CICP资格证书将成为国际内部控制职业团体和工商界人士认可内控专家职业胜任能力的重要凭证。而这种职业胜任能力可以有效地为管理层提供服务,使内控专家得到快速的职务晋升和更广泛的认同。此外,复合型内控专家的工作也将得到董事会、审计委员会和监事会的高度重视,成为企业最高决策层和监督机构的重要信息来源。同时,也能帮助个人获得更好的职业发展机会,拓宽就业渠道。
申报CICS资格考试条件
1、具有四年制院校会计、商业管理、工业工程专业的学士学位或同等学历,具有三年以上内部控制设计或内部控制评估经验。
2、或,公认院校的会计、商务管理、工业工程专业的硕士学位或同等学历,具有二年以上内部控制实际工作经验。
3、或,六年内部控制的工作经验。
4、有学历暂时还没有工作经验的报考者可以先申请考试,通过考试后,达到必需的工作经历再授予职业资格证书。
5、至少掌握 ICI内部控制通用知识与技能体系(CBOK)中的六门技能
讲师简介:
张玉:国际注册内部审计师、中国大陆首位高级国际注册内部控制师。
1982年1月毕业于华南师范大学外语系英语专业,获文学士学位;1987年7月毕业于中央财政金融学院财政系,西方财政专业,获经济学硕士学位,毕业后留校担任财政系外国财政教研室主任。1988年至2007年在审计署工作,历任审计署科研所副处长;外事司国际组织处处长;外交外事审计局局长助理、副局级审计员;中国内部审计协会副秘书长;曾任国际内部审计师协会(IIA)理事会理事及国际关系委员会委员。现任中经安信息科技(北京)有限公司总经理、IIA沟通咨询委员会委员、国际内部控制协会中国总部首席代表。
先后在报刊杂志上发表论文90多篇,出版著作和译著5本。代表性译著为《美加两国查处舞弊技巧与案例》、《如何遵循SOX404条款——评估内部控制的效果》 《国际注册内部控制师通用知识与技能指南》;代表性文章为:《零基预算法的内容、特点及其在我国的可行性研究》、《国家预算管理制度比较研究》、《诚信经济呼唤舞弊审计》、《信誉局的威力》、《美国社会的红、黄、黑三道》、《美国绩效审计准则的发展历程》、《看美国如何打造“企业良心”》、《谁做“给猫挂铃铛的老鼠”?》、《后安然时代国际内部审计发展趋势综述》、《中国CFO赶考“萨-奥”》、《中国企业应对“萨-奥法案”挑战方略》、《2004-2006年国际内部审计师协会活动综述》、《如何破解就业坚冰》、《IIA历史上永远铭记的三个人》、《中外内部控制与风险管理理论语实务比较》等。
近几年来,曾多次接受邀请,为国资委、国家科委、中国人民大学、上海交通大学、中央财经大学、中国农业银行、中航油、五矿、北汽、亚新科、京城机电、北京燃气、青岛啤酒、中国审计教育网、中华会计网校等政府部门、院校和大型国企业讲授内部控制、风险管理、公司治理、舞弊审计和内部审计等方面的专题讲座。
麻蔚冰:中国注册会计师(CICPA)、中国首批高级国际注册内部控制师(CICP)、国际内部审计师协会(IIA)会员
1982年本科毕业于交通部西安公路学院财务管理专业,获学士学位;1982年至1999年,分别在中国公路桥梁工程公司、保利大厦有限公司、保兴实业公司以及德尔福沙基诺中国合资公司担任会计、财务经理、总会计师、财务总监、常务董事等职务;1999至今,担任亚新科集团内控部总监和下属企业监事。麻蔚冰先生自工作以来,始终在海外工程建设、国际贸易、酒店管理、制造业等多个行业一线从事具体管理工作;自1996年在中外合资企业首次开始从事内控管理工作,至今已经13年,特别是在亚新科专业从事企业内控体系建设的10年中,积极探索、创新和总结内控管理实践经验并长期与学术界、大专院校、行业协会保持学术合作,先后在行业杂志上发表了20多篇内控方面的专业论文;
2001年与清华大学于教授合作撰写了《企业内控管理操作手册》并与中国财经出版社合作开发了企业内控管理丛书系列; 2005年建议中国首席财务官杂志社开设了企业内控管理板块;在2001年的首届中国企业内控高层研讨会上最早提出了企业内部控制管理行业化和职业化的建议;2008年在最初获悉国际注册内控师协会信息后,全力支持在中国推广企业内部控制师培训事宜;
作为中国大陆第一期国际注册内控师培训班的特邀讲师,麻蔚冰先生为出版《国际注册内部控制师用用知识与技能指南》提出了具体的意见和建议;为探索和促进中国企业内部控制职业化建设投入了大量的时间和精力;
长期以来,麻蔚冰先生在中国的许多著名企业管理咨询机构和培训单位向来自各界的企业管理人员介绍了内控管理方面的实践经验;2001年和普华永道会计师事务所(PWC)共同组织了企业内控管理论坛;自2003年以来,他连续6次参加了国际内部审计。
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